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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:16.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: DAELE DE MOURA MACHADO

Dados do Empenho
Número do empenho: 4730 Data de lançamento: 06/06/2019
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saude - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Custeio das Atividades do Hospital c/Recursos do SUS
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - Diarias no pais
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: CUSTEIO - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 1/4 de diária para viagem a São Francisco de Assis levar rouparia do HSVF para ser lavada no Hospital Santo Antonio, no dia 06.06.2019 Obs: Devido a reforma na lavanderia do HSVF 30,00 30,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/06/2019 1/4 de diária para viagem a São Francisco de Assis levar rouparia do HSVF para ser lavada no Hospital Santo Antonio, no dia 06.06.2019 Obs: Devido a reforma na lavanderia do HSVF 30,00
10/06/2019 1/4 de diária para viagem a São Francisco de Assis levar rouparia do HSVF para ser lavada no Hospital Santo Antonio, no dia 06.06.2019 Obs: Devido a reforma na lavanderia do HSVF 30,00
19/06/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4730/2019 DAELE DE MOURA MACHADO - 13564 30,00
TOTAL 30,00 30,00 30,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.