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Última atualização realizada em 21/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: CLEIVAN ERD

Dados do Empenho
Número do empenho: 4772 Data de lançamento: 10/06/2019
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saude - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Custeio das Atividades do Hospital c/Recursos do SUS
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - Diarias no pais
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: CUSTEIO - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 1/4 de diária para viagem a Santa Maria buscar paciente com alta hospitalar na Casa de Saúde, conduzindo veículo placa IVJ5505 no dia 09.06.2019 30,00 30,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/06/2019 1/4 de diária para viagem a Santa Maria buscar paciente com alta hospitalar na Casa de Saúde, conduzindo veículo placa IVJ5505 no dia 09.06.2019 30,00
11/06/2019 1/4 de diária para viagem a Santa Maria buscar paciente com alta hospitalar na Casa de Saúde, conduzindo veículo placa IVJ5505 no dia 09.06.2019 30,00
19/06/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4772/2019 CLEIVAN ERD - 13397 30,00
TOTAL 30,00 30,00 30,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.