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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: OI SA (BRASIL TELECON)

Dados do Empenho
Número do empenho: 478 Data de lançamento: 25/01/2019
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade: Salario Educacao - Ensino Fundamental e Basico
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Salário Educação
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - Servicos de telecomunicacoes
Natureza da despesa: TELEFONE
Fonte de Recurso: SALÁRIO EDUCAÇÃO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 lig. teklef. 3257-2334 efetuadas na EM Eduardo Lutz 82,17 82,17
1.00 na EMEI Cristo Educador, JANEIRO 2019 215,98 215,98

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/01/2019 lig. teklef. 3257-2334 efetuadas na EM Eduardo Lutz na EMEI Cristo Educador, JANEIRO 2019 298,15
29/01/2019 lig. teklef. 3257-2334 efetuadas na EM Eduardo Lutz na EMEI Cristo Educador, JANEIRO 2019 298,15
30/01/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 478/2019 OI SA (BRASIL TELECON) - 1042 298,15
TOTAL 298,15 298,15 298,15
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.