Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: OI SA (BRASIL TELECON) |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
481 |
Data de lançamento: |
25/01/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Hospital |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente |
Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - Servicos de telecomunicacoes |
Natureza da despesa: |
TELEFONE |
Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
LIG. TELEF. 3257-1420 efetuadas no Raio-X |
595,69 |
595,69 |
1.00 |
lig. telef. 3257-1308 |
673,86 |
673,86 |
1.00 |
lig. telef. 3257-2123 efetuadas no Hospital, JANEIRO DE 2019 |
375,66 |
375,66 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/01/2019 |
LIG. TELEF. 3257-1420 efetuadas no Raio-X lig. telef. 3257-1308 lig. telef. 3257-2123 efetuadas no Hospital, JANEIRO DE 2019 |
1.645,21 |
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25/01/2019 |
estorno por emp. em duplicidade no item 02 |
-673,86 |
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29/01/2019 |
LIG. TELEF. 3257-1420 efetuadas no Raio-X
lig. telef. 3257-1308
lig. telef. 3257-2123 efetuadas no Hospital, JANEIRO DE 2019
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971,35 |
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30/01/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 481/2019
OI SA (BRASIL TELECON) - 1042 |
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971,35 |
TOTAL |
971,35 |
971,35 |
971,35 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.