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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: OI SA (BRASIL TELECON)

Dados do Empenho
Número do empenho: 481 Data de lançamento: 25/01/2019
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saude - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude - Hospital
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - Servicos de telecomunicacoes
Natureza da despesa: TELEFONE
Fonte de Recurso: AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 LIG. TELEF. 3257-1420 efetuadas no Raio-X 595,69 595,69
1.00 lig. telef. 3257-1308 673,86 673,86
1.00 lig. telef. 3257-2123 efetuadas no Hospital, JANEIRO DE 2019 375,66 375,66

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/01/2019 LIG. TELEF. 3257-1420 efetuadas no Raio-X lig. telef. 3257-1308 lig. telef. 3257-2123 efetuadas no Hospital, JANEIRO DE 2019 1.645,21
25/01/2019 estorno por emp. em duplicidade no item 02 -673,86
29/01/2019 LIG. TELEF. 3257-1420 efetuadas no Raio-X lig. telef. 3257-1308 lig. telef. 3257-2123 efetuadas no Hospital, JANEIRO DE 2019 971,35
30/01/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 481/2019 OI SA (BRASIL TELECON) - 1042 971,35
TOTAL 971,35 971,35 971,35
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.