O Município de São Vicente do Sul - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 16/08/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: GABRIELA TORRES RAUBER EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 4904 Data de lançamento: 12/06/2019
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secret Munic de Ind Com Turismo - SMICT
Unidade: Secret Munic de Industria, Comercio e Turismo
Função: Comércio e Serviços
Subfunção: Promoção Comercial
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente
Natureza da despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE - IMPOSTOS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 45 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 FITA ADESIVA DUPLA-FACE, MEDINDO 19 MM X 30 M, COR BRANCA; 10,30 20,60
4.00 PAPEL SULFITE A4, 210 X 297 MM, PACOTE C/100 FOLHAS CORES AMARELO/AZUL/MARFIM/ROSA/VERDE (COR A SER DETERMINADA PELO MUNICÍPIO POR OCASIÃO DO EMPENHO); 11,40 45,60
1.00 PRANCHETA EM ACRÍLICO (POLIPROPILENO), FUMÊ, PRESILHA DE PRESSÃO, PRENDEDOR EM METAL, DISPOSITIVO PARA PENDURAR, TAMANHO A4; Finalidade: MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO, TURISMO, CULTURA E DESPORTO. 21,50 21,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/06/2019 FITA ADESIVA DUPLA-FACE, MEDINDO 19 MM X 30 M, COR BRANCA; PAPEL SULFITE A4, 210 X 297 MM, PACOTE C/100 FOLHAS CORES AMARELO/AZUL/MARFIM/ROSA/VERDE (COR A SER DETERMINADA PELO MUNICÍPIO POR OCASIÃO DO EMPENHO); PRANCHETA EM ACRÍLICO (POLIPROPILENO), FUMÊ, PRESILHA DE PRESSÃO, PRENDEDOR EM METAL, DISPOSITIVO PARA PENDURAR, TAMANHO A4; Finalidade: MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO, TURISMO, CULTURA E DESPORTO. 87,70
19/06/2019 Conforme Nota Fiscal Nº 1/13596; 87,70
11/07/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4904/2019 GABRIELA TORRES RAUBER EPP - 10046 87,70
TOTAL 87,70 87,70 87,70
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.