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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 05:28.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: REGIS MENEZES DEPRA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5033 Data de lançamento: 17/06/2019
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade: MDE Manutencao e Desenvolvimento do Ensino
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota e do Transporte Escolar - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos
Natureza da despesa: SERVICOS DE OFICINA
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Serviços mecanicos no onibus Man IVY1668 120,00 120,00
1.00 Mao de obra para troca de crusetas no micro IXB6540 100,00 100,00
1.00 Mao de obra para tirar,soldar e colocar canos no lugar micro IRJ6130 200,00 200,00
1.00 Mao de obra para retirada conserto e colocação da polia do esticador no micro IUB5895 320,00 320,00
1.00 Conserto do puxador e dolda da placa no micro IXB6540 130,00 130,00
1.00 Serviços mecanicos no micro ILR0503 150,00 150,00
1.00 Serviço de troca de lonas de freio no micro IXB6540 Finalidade: conserto dos veiculos IVY1668,IXB6540,IRJ6130,IUB5855, ILR0503 onibus e micro onibus do transporte escolar 180,00 180,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/06/2019 Serviços mecanicos no onibus Man IVY1668 Mao de obra para troca de crusetas no micro IXB6540 Mao de obra para tirar,soldar e colocar canos no lugar micro IRJ6130 Mao de obra para retirada conserto e colocação da polia do esticador no micro IUB5895 Conserto do puxador e dolda da placa no micro IXB6540 Serviços mecanicos no micro ILR0503 Serviço de troca de lonas de freio no micro IXB6540 Finalidade: conserto dos veiculos IVY1668,IXB6540,IRJ6130,IUB5855, ILR0503 onibus e micro onibus do transporte escolar 1.200,00
17/06/2019 Conforme Nota Fiscal Nº e/2019103; 1.200,00
18/06/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5033/2019 REGIS MENEZES DEPRA - ME - 9489 1.200,00
TOTAL 1.200,00 1.200,00 1.200,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.