O Município de São Vicente do Sul - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 18/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RIO GRANDE DO

Dados do Empenho
Número do empenho: 5142 Data de lançamento: 24/06/2019
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade: FUNDEB Fdo de Manut e Desenv da Educ Basica
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção do Ensino Básico - FUNDEB
Conta de Despesa: 3390.39.99.01.00.00 - Servicos de estagiarios
Natureza da despesa: ESTAGIÁRIO
Fonte de Recurso: FUNDEB

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 63 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Andressa da Silva Machado 290,12 290,12
1.00 Deise Cristiane Viana da Silva 580,25 580,25
1.00 Dhyonatam João Erkmann da Silv a 580,25 580,25
1.00 Eduarda Brauner Picoli 633,00 633,00
1.00 Rafael Hanhn da Costa 633,00 633,00
1.00 Suzana Leivas de Bacco 657,61 657,61
1.00 Thayna da Fontoura 633,00 633,00
1.00 Vanessa Rodrigues da Silveira.estagiarias do CIEE ,junho de 2019 580,25 580,25

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/06/2019 Andressa da Silva Machado Deise Cristiane Viana da Silva Dhyonatam João Erkmann da Silv a Eduarda Brauner Picoli Rafael Hanhn da Costa Suzana Leivas de Bacco Thayna da Fontoura Vanessa Rodrigues da Silveira.estagiarias do CIEE ,junho de 2019 4.587,48
25/06/2019 Andressa da Silva Machado Deise Cristiane Viana da Silva Dhyonatam João Erkmann da Silv a Eduarda Brauner Picoli Rafael Hanhn da Costa Suzana Leivas de Bacco Thayna da Fontoura Vanessa Rodrigues da Silveira.estagiarias do CIEE ,junho de 2019 4.587,48
03/07/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5142/2019 CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE-RS - 6151 4.587,48
TOTAL 4.587,48 4.587,48 4.587,48
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.