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Última atualização realizada em 27/09/2024 às 05:16.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: OI SA (BRASIL TELECON)

Dados do Empenho
Número do empenho: 5427 Data de lançamento: 26/06/2019
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade: Salario Educacao - Ensino Fundamental e Basico
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção do Ensino - Salário Educação
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - Servicos de telecomunicacoes
Natureza da despesa: TELEFONE
Fonte de Recurso: SALÁRIO EDUCAÇÃO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Ligações efetuadas junho/2019: 3257-1502 EM Coqueiros 221,02 221,02
1.00 3257-2334 EM Eduardo Lutz 94,90 94,90
1.00 3257-2882 EMEI Cristo Educador 182,88 182,88

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/06/2019 Ligações efetuadas junho/2019: 3257-1502 EM Coqueiros 3257-2334 EM Eduardo Lutz 3257-2882 EMEI Cristo Educador 498,80
28/06/2019 Ligações efetuadas junho/2019: 3257-1502 EM Coqueiros 3257-2334 EM Eduardo Lutz 3257-2882 EMEI Cristo Educador 498,80
03/07/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5427/2019 OI SA (BRASIL TELECON) - 1042 498,80
TOTAL 498,80 498,80 498,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.