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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 05:28.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: MIRELA JUST EGGRES

Dados do Empenho
Número do empenho: 5478 Data de lançamento: 28/06/2019
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saude - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude - Recursos Estaduais
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção da Atenção Básica Saúde - Estadual
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - Diarias no pais
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: FES - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PIES/NAAB

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 1 diária para viagem a Faxinal do Soturno para tyratativas administrativas de agendamento de consultas com o oftalmologista no IOF dias 28 a 29.06.2019 284,76 284,76

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/06/2019 1 diária para viagem a Faxinal do Soturno para tyratativas administrativas de agendamento de consultas com o oftalmologista no IOF dias 28 a 29.06.2019 284,76
28/06/2019 1 diária para viagem a Faxinal do Soturno para tyratativas administrativas de agendamento de consultas com o oftalmologista no IOF dias 28 a 29.06.2019 284,76
04/07/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5478/2019 MIRELA JUST EGGRES - 3308 284,76
TOTAL 284,76 284,76 284,76
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.