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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 05:28.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: SAMUEL DE MELLO LAUTERT - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5603 Data de lançamento: 03/07/2019
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saude - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude - Recursos Estaduais
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Custeio de Oficinas de Combate ao CRACK - Recurso Estadual
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa: PECAS DE REPOSICAO
Fonte de Recurso: FES - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PIES/NAAB

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAR DE LED PARA GIROFLEX Finalidade: PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA AMBULANCIA PLACA IXA - 0045. 24,00 24,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/07/2019 PAR DE LED PARA GIROFLEX Finalidade: PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA AMBULANCIA PLACA IXA - 0045. 24,00
12/07/2019 Conforme Nota Fiscal Nº 001/043; 24,00
25/07/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5603/2019 SAMUEL DE MELLO LAUTERT - ME - 8382 24,00
TOTAL 24,00 24,00 24,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.