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Última atualização realizada em 27/09/2024 às 05:16.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: OI SA (BRASIL TELECON)

Dados do Empenho
Número do empenho: 5670 Data de lançamento: 04/07/2019
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade: Salario Educacao - Ensino Fundamental e Basico
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção do Ensino - Salário Educação
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - Servicos de telecomunicacoes
Natureza da despesa: TELEFONE
Fonte de Recurso: SALÁRIO EDUCAÇÃO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 LIG. TELEF. 3257-2882 -EMEI CRisto Educador 182,88 182,88
1.00 lig. telef. 3257-2334- EM Eduardo Lutz 94,90 94,90
1.00 Lig. telef. 3257-2332 EM Dr. Ayres Cecconi 94,90 94,90
1.00 lig. telef. 3257-1502 -EM Coqueiros, JULHO DE 2019 221,02 221,02

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/07/2019 LIG. TELEF. 3257-2882 -EMEI CRisto Educador lig. telef. 3257-2334- EM Eduardo Lutz Lig. telef. 3257-2332 EM Dr. Ayres Cecconi lig. telef. 3257-1502 -EM Coqueiros, JULHO DE 2019 593,70
04/07/2019 LIG. TELEF. 3257-2882 -EMEI CRisto Educador lig. telef. 3257-2334- EM Eduardo Lutz Lig. telef. 3257-2332 EM Dr. Ayres Cecconi lig. telef. 3257-1502 -EM Coqueiros, JULHO DE 2019 593,70
11/07/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5670/2019 OI SA (BRASIL TELECON) - 1042 593,70
TOTAL 593,70 593,70 593,70
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.