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Última atualização realizada em 29/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: OI SA (BRASIL TELECON)

Dados do Empenho
Número do empenho: 5679 Data de lançamento: 04/07/2019
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade: MDE Manutencao e Desenvolvimento do Ensino
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - Servicos de telecomunicacoes
Natureza da despesa: TELEFONE
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Lig. telef. 3257-1246 efetuadas na Sec. de Educação.julho 2019 94,90 94,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/07/2019 Lig. telef. 3257-1246 efetuadas na Sec. de Educação.julho 2019 94,90
04/07/2019 Lig. telef. 3257-1246 efetuadas na Sec. de Educação.julho 2019 94,90
11/07/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5679/2019 OI SA (BRASIL TELECON) - 1042 94,90
TOTAL 94,90 94,90 94,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.