Exercício: 2019 | |
Nome do Credor: KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI ME |
Número do empenho: | 5727 | Data de lançamento: | 08/07/2019 | ||
Tipo de empenho: | COMUM | ||||
Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais | ||||
Função: | Saúde | ||||
Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
Projeto / Atividade: | Custeio das Atividades do Hospital c/Recursos do SUS | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao | ||||
Natureza da despesa: | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | ||||
Fonte de Recurso: | CUSTEIO - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Pregão |
Licitação número / ano: | 5 / 2019 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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5.00 | Saco plástico preto, para coleta de lixo, capacidade 100 litros, pacote com 100 unidades | 37,15 | 185,75 |
5.00 | Saco plástico preto, para coleta de lixo, capacidade 30 litros, pacote com 100 unidades | 15,64 | 78,20 |
5.00 | Saco plástico preto, para coleta de lixo, capacidade 50 litros, pacote com 100 unidades Finalidade: Para suprir as necessidades do Hospital Municipal | 21,00 | 105,00 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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08/07/2019 | Saco plástico preto, para coleta de lixo, capacidade 100 litros, pacote com 100 unidades Saco plástico preto, para coleta de lixo, capacidade 30 litros, pacote com 100 unidades Saco plástico preto, para coleta de lixo, capacidade 50 litros, pacote com 100 unidades Finalidade: Para suprir as necessidades do Hospital Municipal | 368,95 | ||
26/07/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/6003; | 368,95 | ||
14/08/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5727/2019 KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI ME - 13924 | 368,95 | ||
TOTAL | 368,95 | 368,95 | 368,95 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |