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Última atualização realizada em 03/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: MARIA ELENICE DE HOLANDA BERTAZO GAUBE - EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 577 Data de lançamento: 30/01/2019
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saude - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Custeio das Atividades do Hospital c/Recursos do SUS
Conta de Despesa: 3390.30.04.00.00.00 - Gas e outros materiais engarrafados
Natureza da despesa: GAS DE COZINHA
Fonte de Recurso: Hospitais de Pequeno Porte

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 17 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 GÁS DE COZINHA P13 (propano e butano, altamente tóxico e inflamável, tipo a granel residencial, acondicionado em botijão) de acordo com a portaria nº 47, de 24/03/99 da ANP e NBR nº14024 da ABNT. Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES INTERNADOS E EM OBSERVAÇÃO NO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER. 59,80 598,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/01/2019 GÁS DE COZINHA P13 (propano e butano, altamente tóxico e inflamável, tipo a granel residencial, acondicionado em botijão) de acordo com a portaria nº 47, de 24/03/99 da ANP e NBR nº14024 da ABNT. Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES INTERNADOS E EM OBSERVAÇÃO NO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER. 598,00
11/03/2019 Conforme Nota Fiscal Nº 1/000002167; 77,74
15/03/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 1/000002167; 77,74
27/03/2019 Conforme Nota Fiscal Nº 1/000002177; 233,22
02/04/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 1/000002177; 233,22
30/04/2019 Conforme Nota Fiscal Nº 1/000002193; 233,22
05/06/2019 Conforme Nota Fiscal Nº 1/2211; 53,82
18/07/2019 Conforme Nota Fiscal Nº 1/2211; 40,55
18/07/2019 estorno de liquidação devido a troca de recurso vinculado -233,22
18/07/2019 estorno de liquidação devido a troca de recurso vinculado -53,82
18/07/2019 Estorno por empenho a maior -246,49
25/07/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 577/2019 MARIA ELENICE DE HOLANDA BERTAZO GAUBE - EPP - 832 40,55
TOTAL 351,51 351,51 351,51
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.