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Última atualização realizada em 02/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD

Dados do Empenho
Número do empenho: 596 Data de lançamento: 30/01/2019
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saude - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Custeio da Farmácia Básica - PAB Variável
Conta de Despesa: 3390.30.09.00.00.00 - Material farmacológico
Natureza da despesa: MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso: CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
300.00 AZITROMICINA 40 MG/ML (600 MG) PO PARA SUSPENSAO ORAL - FRASCO 15 ML 5,10 1.530,00
5000.00 METILDOPA 500 MG - COMPRIM. 0,57 2.850,00
10000.00 PARACETAMOL 750 MG - COMPRIMIDOS 0,06 550,00
10000.00 SULFATO FERROSO 40 MG DE FERRO II - DRAGEA Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES USUARIOS SUS, NA FARMACIA BASICA. 0,04 360,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/01/2019 AZITROMICINA 40 MG/ML (600 MG) PO PARA SUSPENSAO ORAL - FRASCO 15 ML METILDOPA 500 MG - COMPRIM. PARACETAMOL 750 MG - COMPRIMIDOS SULFATO FERROSO 40 MG DE FERRO II - DRAGEA Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES USUARIOS SUS, NA FARMACIA BASICA. 5.290,00
14/02/2019 Conforme Nota Fiscal Nº 000/184171; 910,00
22/02/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 000/184171; 910,00
08/04/2019 Conforme Nota Fiscal Nº 000/188478; 765,00
24/04/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 000/188478; 765,00
07/05/2019 Conforme Nota Fiscal Nº 000/190057; 765,00
17/06/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 000/190057; 765,00
31/12/2019 ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO POR NÃO APRESENTAR NF OU DEMAIS DOCUMENTOS CORRESPONDENTES, NO EXERCÍCIO DE 2019. -2.850,00
TOTAL 2.440,00 2.440,00 2.440,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.