Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: EDER FIORIN SARAN |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6087 |
Data de lançamento: |
22/07/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secret Munic de Desenv Agropecuário e Meio Ambiente - SDAMA |
Unidade: |
Secret Munic de Desenv Agropecuario |
Função: |
Agricultura |
Subfunção: |
Promoção da Produção Agropecuária |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Patrulhas da Produção |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
Natureza da despesa: |
PECAS DE REPOSICAO |
Fonte de Recurso: |
FUNDO DA AGRICULTURA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
LAMPADA H4 24R |
35,00 |
35,00 |
2.00 |
LAMPADA H3 24V R |
25,00 |
50,00 |
4.00 |
LAMPADA PINHÃO 24V R
Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO AGRALE 13000 IRO 1166 |
5,00 |
20,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/07/2019 |
LAMPADA H4 24R LAMPADA H3 24V R LAMPADA PINHÃO 24V R
Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO AGRALE 13000 IRO 1166 |
105,00 |
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17/09/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/26004150; |
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105,00 |
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23/09/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6087/2019
EDER FIORIN SARAN - 12997 |
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105,00 |
TOTAL |
105,00 |
105,00 |
105,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.