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Última atualização realizada em 27/09/2024 às 05:16.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: VEIGRA CAMINHOES LTDA-DISTRIB.PECAS E SERV.

Dados do Empenho
Número do empenho: 6467 Data de lançamento: 26/07/2019
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade: Salario Educacao - Ensino Fundamental e Basico
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção do Ensino - Salário Educação
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa: PECAS DE REPOSICAO
Fonte de Recurso: SALÁRIO EDUCAÇÃO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CABO DE ENGATE 675,30 675,30
1.00 CABO DE SELEÇÃO Finalidade: peças para o conserto do micro onibus IRH5855 TRANSPORTE ESCOLAR 795,00 795,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/07/2019 CABO DE ENGATE CABO DE SELEÇÃO Finalidade: peças para o conserto do micro onibus IRH5855 TRANSPORTE ESCOLAR 1.470,30
30/07/2019 Conforme Nota Fiscal Nº 0/30686; 1.470,30
06/08/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6467/2019 VEIGRA CAMINHOES LTDA-DISTRIB.PECAS E SERV. - 6089 1.470,30
TOTAL 1.470,30 1.470,30 1.470,30
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.