Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: VEIGRA CAMINHOES LTDA-DISTRIB.PECAS E SERV. |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6467 |
Data de lançamento: |
26/07/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação - SMED |
Unidade: |
Salario Educacao - Ensino Fundamental e Basico |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Manutenção do Ensino - Salário Educação |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
Natureza da despesa: |
PECAS DE REPOSICAO |
Fonte de Recurso: |
SALÁRIO EDUCAÇÃO |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
CABO DE ENGATE |
675,30 |
675,30 |
1.00 |
CABO DE SELEÇÃO
Finalidade: peças para o conserto do micro onibus IRH5855 TRANSPORTE ESCOLAR |
795,00 |
795,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/07/2019 |
CABO DE ENGATE CABO DE SELEÇÃO
Finalidade: peças para o conserto do micro onibus IRH5855 TRANSPORTE ESCOLAR |
1.470,30 |
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30/07/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/30686; |
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1.470,30 |
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06/08/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6467/2019
VEIGRA CAMINHOES LTDA-DISTRIB.PECAS E SERV. - 6089 |
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1.470,30 |
TOTAL |
1.470,30 |
1.470,30 |
1.470,30 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.