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Última atualização realizada em 03/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ANTONIO TOBLINO LAMBERTI FLORES

Dados do Empenho
Número do empenho: 6511 Data de lançamento: 29/07/2019
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade: Secret Munic de Educacao - Convenios
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - SEC/RS
Conta de Despesa: 3390.39.14.00.00.00 - Locacao bens moveis, outras naturezas e intangiveis
Natureza da despesa: ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS
Fonte de Recurso: TRANSPORTE ESCOLAR SEC/RS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 1 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
380.00 LINHA BELÉM - 46 PASSAGEIROS - 200 DIAS X 20 KM = 4.000 KM Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MES DE JULHO 13,67 5.194,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/07/2019 LINHA BELÉM - 46 PASSAGEIROS - 200 DIAS X 20 KM = 4.000 KM Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MES DE JULHO 5.194,60
13/08/2019 Conforme Nota Fiscal Nº M-1/0076; 4.921,20
13/08/2019 ESTORNO POR EMPENHO A MAIOR -273,40
14/08/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6511/2019 ANTONIO TOBLINO LAMBERTI FLORES - 12699 4.921,20
TOTAL 4.921,20 4.921,20 4.921,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.