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Última atualização realizada em 08/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: LUIS EGIDIO NICOLA - EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 6701 Data de lançamento: 06/08/2019
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Obras - SMOB
Unidade: Secretaria Municipal de Obras
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Implementação e Manutenção do Projeto Cidade Iluminada
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - Material eletrico e eletronico
Natureza da despesa: MATERIAL ELETRICO
Fonte de Recurso: CIP - CONTRIBUIÇÃO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
30.00 conector de elevação perfurante 7,10 213,00
50.00 Base giratória 360º 127/220v para relefotoeletrica 7,50 375,00
150.00 relefootoelétrica sem componentes eletronicos, para manut. da iluminação pública. 21,00 3.150,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/08/2019 conector de elevação perfurante Base giratória 360º 127/220v para relefotoeletrica relefootoelétrica sem componentes eletronicos, para manut. da iluminação pública. 3.738,00
13/08/2019 Conforme Nota Fiscal Nº 000/1546; 3.738,00
16/08/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6701/2019 LUIS EGIDIO NICOLA - EPP - 7326 3.738,00
TOTAL 3.738,00 3.738,00 3.738,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.