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Última atualização realizada em 26/09/2024 às 05:17.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: OI SA (BRASIL TELECON)

Dados do Empenho
Número do empenho: 6846 Data de lançamento: 09/08/2019
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade: MDE Manutencao e Desenvolvimento do Ensino
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - Servicos de telecomunicacoes
Natureza da despesa: TELEFONE
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 lig. telef. 3257-2334 EM Eduardo Lutz 94,90 94,90
1.00 lig. telef. 3257-2882 EMEI Cristo Educador 128,88 128,88
1.00 lig. telef. 3257-2332 EM Dr. Ayres Cecconi 94,90 94,90
1.00 lig. telef. 3257-1502 EM Coqueiros ,agosto de 2019 221,02 221,02

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/08/2019 lig. telef. 3257-2334 EM Eduardo Lutz lig. telef. 3257-2882 EMEI Cristo Educador lig. telef. 3257-2332 EM Dr. Ayres Cecconi lig. telef. 3257-1502 EM Coqueiros ,agosto de 2019 539,70
09/08/2019 lig. telef. 3257-2334 EM Eduardo Lutz lig. telef. 3257-2882 EMEI Cristo Educador lig. telef. 3257-2332 EM Dr. Ayres Cecconi lig. telef. 3257-1502 EM Coqueiros ,agosto de 2019 539,70
15/08/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6846/2019 OI SA (BRASIL TELECON) - 1042 539,70
TOTAL 539,70 539,70 539,70
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.