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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: FELICE AUTOMOVEIS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7006 Data de lançamento: 16/08/2019
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saude - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção dos Veículos da Secretaria de Saúde
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de Recurso: AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 FILTRO DE COMBUSTIVEL 26,51 26,51
1.00 ELEMENTO FILTRO 49,92 49,92
3.00 ÓLEO SELENIA K POWER 5W30 65,13 195,39
1.00 FILTRO DE ÓLEO FIRE 39,97 39,97
5.00 LÂMPADA PINGO DÁGUA 5W Finalidade: PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS DA SEC. SAÚDE. VEICULI:PLACAS IYU . VEICULO NO PERIODO DE GARANTIA , DEVENDO SER FEITA AS REVISÕES NA AGENCIA FIAT. 16,75 83,75

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/08/2019 FILTRO DE COMBUSTIVEL ELEMENTO FILTRO ÓLEO SELENIA K POWER 5W30 FILTRO DE ÓLEO FIRE LÂMPADA PINGO DÁGUA 5W Finalidade: PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS DA SEC. SAÚDE. VEICULI:PLACAS IYU . VEICULO NO PERIODO DE GARANTIA , DEVENDO SER FEITA AS REVISÕES NA AGENCIA FIAT. 395,54
23/09/2019 Conforme Nota Fiscal Nº 0/74493; 395,54
16/10/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7006/2019 FELICE AUTOMOVEIS LTDA - 8429 395,54
TOTAL 395,54 395,54 395,54
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.