Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: IRIONE LIMA DOS SANTOS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7073 |
Data de lançamento: |
20/08/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Recursos Estaduais |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção da Atenção Básica Saúde - Estadual |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - Diarias no pais |
Natureza da despesa: |
DIARIAS |
Fonte de Recurso: |
FES - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PIES/NAAB |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
1/2 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA LEVAR PACIENTES P/CONSULTA E EXAMES NO INST. DO CORAÇÃO
CONDUZINDO O VEÍCULO IYU 3737 NO DIA 20.08.2019 |
142,38 |
142,38 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/08/2019 |
1/2 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA LEVAR PACIENTES P/CONSULTA E EXAMES NO INST. DO CORAÇÃO
CONDUZINDO O VEÍCULO IYU 3737 NO DIA 20.08.2019 |
142,38 |
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20/08/2019 |
1/2 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA LEVAR PACIENTES P/CONSULTA E EXAMES NO INST. DO CORAÇÃO
CONDUZINDO O VEÍCULO IYU 3737 NO DIA 20.08.2019
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142,38 |
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22/08/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7073/2019
IRIONE LIMA DOS SANTOS - 13399 |
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142,38 |
TOTAL |
142,38 |
142,38 |
142,38 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.