Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: EVALDINO JOSE PICCOLO E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7078 |
Data de lançamento: |
20/08/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Recursos Estaduais |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Básica da Estratégia de Saúde da Família - Recursos Estadual |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
Fonte de Recurso: |
FES - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PSF/NASF/ESF |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
60 / 2018 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2000.00 |
GASOLINA COMUM
Finalidade: Para manutenção de combustível para frota de carros da Sec. Mun. de Saúde |
4,62 |
9.246,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/08/2019 |
GASOLINA COMUM
Finalidade: Para manutenção de combustível para frota de carros da Sec. Mun. de Saúde |
9.246,00 |
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10/09/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 010/181; |
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9.183,51 |
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10/09/2019 |
estorno por empenho a maior |
-62,49 |
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11/09/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7078/2019
EVALDINO JOSE PICCOLO E CIA LTDA - 795 |
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9.183,51 |
TOTAL |
9.183,51 |
9.183,51 |
9.183,51 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.