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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ROGERIO FEIJO KOZOROSKI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7118 Data de lançamento: 22/08/2019
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Administração e Planejamento - SMAP
Unidade: Secretaria Municipal de Administracao
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento
Conta de Despesa: 3390.30.17.00.00.00 - Material de T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa: MATERIAL DE T.I
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE - IMPOSTOS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 38 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Toner 650n05408 – para impressora xerox work center 3215 Finalidade: PARA IMPRESSORA DO SETOR DE COMPRAS E CONTRATOS. 259,00 259,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/08/2019 Toner 650n05408 – para impressora xerox work center 3215 Finalidade: PARA IMPRESSORA DO SETOR DE COMPRAS E CONTRATOS. 259,00
18/09/2019 Conforme Nota Fiscal Nº 890/025679141; 259,00
12/12/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7118/2019 ROGERIO FEIJO KOZOROSKI ME - 9778 259,00
TOTAL 259,00 259,00 259,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.