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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 05:28.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: AMAURI LICHTENECKER

Dados do Empenho
Número do empenho: 7459 Data de lançamento: 28/08/2019
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saude - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção dos Veículos da Secretaria de Saúde
Conta de Despesa: 3390.39.99.07.00.00 - Estacionamento
Natureza da despesa: SERVICOS PJ
Fonte de Recurso: AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ressarcimento despesas com estacionamento na viagem a Santiago no veiculo IWG 8337 no dia 27.08.2019 15,80 15,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/08/2019 ressarcimento despesas com estacionamento na viagem a Santiago no veiculo IWG 8337 no dia 27.08.2019 15,80
28/08/2019 ressarcimento despesas com estacionamento na viagem a Santiago no veiculo IWG 8337 no dia 27.08.2019 15,80
09/09/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7459/2019 AMAURI LICHTENECKER - 2291 15,80
TOTAL 15,80 15,80 15,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.