Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: EVERTON FRANCISCO MENCHIK ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7483 |
Data de lançamento: |
29/08/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Obras - SMOB |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
Natureza da despesa: |
PECAS DE REPOSICAO |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
4.00 |
Tambor freio truck tração cargo 2423 ano 2012
Finalidade: Para a manutenção do veículom IUB 5807 da secretaria de obras do municipio. |
585,00 |
2.340,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/08/2019 |
Tambor freio truck tração cargo 2423 ano 2012
Finalidade: Para a manutenção do veículom IUB 5807 da secretaria de obras do municipio. |
2.340,00 |
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25/09/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/0345; |
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2.340,00 |
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15/10/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7483/2019
EVERTON FRANCISCO MENCHIK ME - 9034 |
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2.340,00 |
TOTAL |
2.340,00 |
2.340,00 |
2.340,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.