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Última atualização realizada em 26/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: MARIA LUCIA MATIASI - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7502 Data de lançamento: 29/08/2019
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade: MDE Manutencao e Desenvolvimento do Ensino
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção da Locação do Transporte Escolar
Conta de Despesa: 3390.39.14.00.00.00 - Locacao bens moveis, outras naturezas e intangiveis
Natureza da despesa: ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 1 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2520.00 LINHA DA GLÓRIA - 35 PASSAGEIROS - 200 DIAS X 126 KM = 25.200 KM Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR LINHA DA GLORIA MES DE JULHO. DIAS 20 KM P/DIA 126 TOTAL KM 2520 4,38 11.037,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/08/2019 LINHA DA GLÓRIA - 35 PASSAGEIROS - 200 DIAS X 126 KM = 25.200 KM Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR LINHA DA GLORIA MES DE JULHO. DIAS 20 KM P/DIA 126 TOTAL KM 2520 11.037,60
09/09/2019 Conforme Nota Fiscal Nº E/20190121; 11.037,60
19/09/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7502/2019 MARIA LUCIA MATIASI - ME - 10326 11.037,60
TOTAL 11.037,60 11.037,60 11.037,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.