Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: MARTINS E SAN MARTIN LTDA - ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
7503 |
Data de lançamento: |
29/08/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação - SMED |
Unidade: |
MDE Manutencao e Desenvolvimento do Ensino |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Manutenção da Locação do Transporte Escolar |
Conta de Despesa: |
3390.39.14.00.00.00 - Locacao bens moveis, outras naturezas e intangiveis |
Natureza da despesa: |
ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
1 / 2019 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
840.00 |
LINHA LORETO - 24 PASSAGEIROS - 200 DIAS X 42 KM = 8.400 KM
Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR LINHA LORETO MES DE JULHO. DIAS 20 KMP/DIA 42 TOTAL KM 840 |
6,74 |
5.661,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/08/2019 |
LINHA LORETO - 24 PASSAGEIROS - 200 DIAS X 42 KM = 8.400 KM
Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR LINHA LORETO MES DE JULHO. DIAS 20 KMP/DIA 42 TOTAL KM 840 |
5.661,60 |
|
|
09/09/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/20190126; |
|
5.661,60 |
|
19/09/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7503/2019
MARTINS E SAN MARTIN LTDA - ME - 8381 |
|
|
5.661,60 |
TOTAL |
5.661,60 |
5.661,60 |
5.661,60 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.