Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: EDER FIORIN SARAN |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
7618 |
Data de lançamento: |
05/09/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secret Munic de Desenv Agropecuário e Meio Ambiente - SDAMA |
Unidade: |
Secret Munic de Desenv Agropecuario |
Função: |
Agricultura |
Subfunção: |
Promoção da Produção Agropecuária |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Patrulhas da Produção |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
Natureza da despesa: |
PECAS DE REPOSICAO |
Fonte de Recurso: |
FUNDO DA AGRICULTURA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
LAMPADA H4 24V |
35,00 |
35,00 |
1.00 |
REGULADOR GA 298
Finalidade: MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO AGRALE 13000 IRO 1166 |
265,00 |
265,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/09/2019 |
LAMPADA H4 24V REGULADOR GA 298
Finalidade: MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO AGRALE 13000 IRO 1166 |
300,00 |
|
|
17/09/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/026004364; |
|
300,00 |
|
23/09/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7618/2019
EDER FIORIN SARAN - 12997 |
|
|
300,00 |
TOTAL |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.