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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: CELVIRIO FORTES DA JORNADA - EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 7711 Data de lançamento: 06/09/2019
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saude - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude - Recursos Estaduais
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção da Atenção Básica Saúde - Estadual
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos
Natureza da despesa: SERVICOS DE OFICINA
Fonte de Recurso: FES - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PIES/NAAB

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CONSERTO DO MODULO CENTRAL 950,00 950,00
1.00 COLOCAÇÃO DO SCANER Finalidade: PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO PLACA MLD - 5630, VEICULO COM PANE MECANICA EM SANTIAGO. 280,00 280,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/09/2019 CONSERTO DO MODULO CENTRAL COLOCAÇÃO DO SCANER Finalidade: PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO PLACA MLD - 5630, VEICULO COM PANE MECANICA EM SANTIAGO. 1.230,00
12/09/2019 Conforme Nota Fiscal Nº 1390; 1.230,00
16/09/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7711/2019 CELVIRIO FORTES DA JORNADA - EPP - 9961 1.230,00
TOTAL 1.230,00 1.230,00 1.230,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.