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Última atualização realizada em 24/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: LUIS EGIDIO NICOLA - EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 7754 Data de lançamento: 09/09/2019
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saude - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude - Recursos Estaduais
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Básica da Estratégia de Saúde da Família - Recursos Estadual
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - Material para manutenção de bens imóveis/instalações
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSTRUCAO
Fonte de Recurso: FES - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PSF/NASF/ESF

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 41 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 FECHADURA EXTERNA METÁLICA, COM CHAVE E CÓPIA. 41,94 83,88
2.00 Fita Veda Rosca 18mmx50m 10,88 21,76
4.00 TELHAS de Fibrocimento 6 MM 2,44 X 1,10 M Finalidade: Para manutenção dos serviços prestados dos ESF e Sec. Municipal de Saúde 45,00 180,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/09/2019 FECHADURA EXTERNA METÁLICA, COM CHAVE E CÓPIA. Fita Veda Rosca 18mmx50m TELHAS de Fibrocimento 6 MM 2,44 X 1,10 M Finalidade: Para manutenção dos serviços prestados dos ESF e Sec. Municipal de Saúde 285,64
04/10/2019 Conforme Nota Fiscal Nº 000/1587; 285,64
21/10/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7754/2019 LUIS EGIDIO NICOLA EIRELI - EPP - 7326 285,64
TOTAL 285,64 285,64 285,64
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.