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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:16.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: MEDPLUS-COM. ARTIGO MÉDICOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7758 Data de lançamento: 09/09/2019
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saude - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Custeio da Farmácia Básica - PAB Variável
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - Material hospitalar
Natureza da despesa: MATERIAL HOSPITALAR
Fonte de Recurso: CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
300.00 SORO FISIOLÓGICO DE 100ML - UNIDADE 2,20 660,00
300.00 SORO FISIOLÓGICO DE 250ML - UNIDADE 2,40 720,00
300.00 SORO FISIOLÓGICO DE 500ML - UNIDADE 3,00 900,00
3.00 LÂMINAS DE BISTURI Nº 20 - CAIXA 22,00 66,00
3.00 LÂMINAS DE BISTURI Nº 15 - CAIXA 22,00 66,00
3.00 LÂMINAS DE BISTURI Nº 11 - CAIXA 22,00 66,00
5.00 CURATIVOS COM ALGINATO DE CALCIO E SODIO, PARA CURATIVOS DE ALTA COMPLEXIDADE – CAIXA DE ENVELOPE 10 X 10 - C/ 10 UNIDADES Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS ESFS E SECRETARIA DE SAUDE, PARA REALIZAÇÃO DE CURATIVOS DE ALTA COMPLEXIDADE E MATERIAL DE USO DOS FISIOTERAPEUTAS NA POLICLINICA. 84,90 424,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/09/2019 SORO FISIOLÓGICO DE 100ML - UNIDADE SORO FISIOLÓGICO DE 250ML - UNIDADE SORO FISIOLÓGICO DE 500ML - UNIDADE LÂMINAS DE BISTURI Nº 20 - CAIXA LÂMINAS DE BISTURI Nº 15 - CAIXA LÂMINAS DE BISTURI Nº 11 - CAIXA CURATIVOS COM ALGINATO DE CALCIO E SODIO, PARA CURATIVOS DE ALTA COMPLEXIDADE – CAIXA DE ENVELOPE 10 X 10 - C/ 10 UNIDADES Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS ESFS E SECRETARIA DE SAUDE, PARA REALIZAÇÃO DE CURATIVOS DE ALTA COMPLEXIDADE E MATERIAL DE USO DOS FISIOTERAPEUTAS NA POLICLINICA. 2.902,50
15/10/2019 Conforme Nota Fiscal Nº 1/20076; 2.647,80
22/10/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7758/2019 - REF. OUTUBRO/2019 MEDPLUS-COM. ARTIGO MÉDICOS LTDA - 7726 2.647,80
23/10/2019 Conforme Nota Fiscal Nº 1/20130; 254,70
21/11/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7758/2019 MEDPLUS-COM. ARTIGO MÉDICOS LTDA - 7726 254,70
TOTAL 2.902,50 2.902,50 2.902,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.