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Última atualização realizada em 19/10/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ADEMAR SILVEIRA DA SILVA MEI

Dados do Empenho
Número do empenho: 7783 Data de lançamento: 09/09/2019
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saude - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude - Recursos Estaduais
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção da Atenção Básica Saúde - Estadual
Conta de Despesa: 3390.39.78.00.00.00 - Limpeza e conservacao
Natureza da despesa: SERVICOS DE OFICINA
Fonte de Recurso: FES - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PIES/NAAB

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 19 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 Lavagem Completa/Geral e motor - Veículos Leves 53,30 266,50
20.00 Lavagem Completa/Geral - Veículos Leves 41,60 832,00
10.00 Lavagem Simples/Rápida - Veículos Leves 26,60 266,00
3.00 Lavagem Completa/Geral e motor - Veículo Van Renault 79,95 239,85
5.00 Lavagem Completa/Geral - Veículo Van Renault 71,60 358,00
10.00 Lavagem Completa/Geral - Veículo Ambulância Renaut Master, caminhonete GMC Ambulância Finalidade: PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 61,65 616,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/09/2019 Lavagem Completa/Geral e motor - Veículos Leves Lavagem Completa/Geral - Veículos Leves Lavagem Simples/Rápida - Veículos Leves Lavagem Completa/Geral e motor - Veículo Van Renault Lavagem Completa/Geral - Veículo Van Renault Lavagem Completa/Geral - Veículo Ambulância Renaut Master, caminhonete GMC Ambulância Finalidade: PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 2.578,85
06/12/2019 Conforme Nota Fiscal Nº E/2019034; 1.232,10
12/12/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7783/2019 - REF. DEZEMBRO/2019 ADEMAR SILVEIRA DA SILVA MEI - 9169 1.232,10
30/01/2020 Conforme Nota Fiscal Nº e/2020045; 1.346,75
06/02/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7783/2019 ADEMAR SILVEIRA DA SILVA MEI - 9169 1.346,75
TOTAL 2.578,85 2.578,85 2.578,85
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.