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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:16.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ANDERSON BRUM FELIX

Dados do Empenho
Número do empenho: 7851 Data de lançamento: 11/09/2019
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Gabinete do Prefeito Municipal - GP
Unidade: Gabinete do Prefeito Municipal
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - Diarias no pais
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE - IMPOSTOS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A SANTA MARIA LEVAR ADOLESCENTE P/EXAME NO IML CONDUZINDO O VEÍCULO IVP 8153 NO DIA 12.09.2019 30,00 30,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/09/2019 1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A SANTA MARIA LEVAR ADOLESCENTE P/EXAME NO IML CONDUZINDO O VEÍCULO IVP 8153 NO DIA 12.09.2019 30,00
13/09/2019 1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A SANTA MARIA LEVAR ADOLESCENTE P/EXAME NO IML CONDUZINDO O VEÍCULO IVP 8153 NO DIA 12.09.2019 30,00
18/09/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7851/2019 ANDERSON BRUM FELIX - 8791 30,00
TOTAL 30,00 30,00 30,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.