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Última atualização realizada em 10/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ANTONIO JAIRO DICETI BISSACO

Dados do Empenho
Número do empenho: 8692 Data de lançamento: 14/10/2019
Tipo de empenho: ADIANTAMENTO ANTONIO JAIRO DISSETE BISSACO - CONSU
Órgão: Secretaria Municipal de Saude - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO FROTA VEÍCULOS SAÚDE- PAB
Conta de Despesa: 3390.30.96.00.00.00 - Material de consumo - pagamento antecipado
Natureza da despesa: COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso: CUSTEIO - ATENÇÃO PRIMÁRIA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM COMBUSTIVEL NA VIAGEM A PORTO ALEGRE NO VEIC. IY0 4710 NO DIA 15.10.2019 150,00 150,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/10/2019 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM COMBUSTIVEL NA VIAGEM A PORTO ALEGRE NO VEIC. IY0 4710 NO DIA 15.10.2019 150,00
14/10/2019 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM COMBUSTIVEL NA VIAGEM A PORTO ALEGRE NO VEIC. IY0 4710 NO DIA 15.10.2019 150,00
15/10/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8692/2019 ANTONIO JAIRO DICETI BISSACO - 6547 150,00
19/11/2019 ref dev. emp. 8692 de antonio jairo bissaco -50,00
19/11/2019 ref dev. emp. 8692 de antonio jairo bissaco -50,00
19/11/2019 ref dev. emp. 8692 de antonio jairo bissaco -50,00
TOTAL 100,00 100,00 100,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.