O Município de São Vicente do Sul - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 20/10/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: REGIS MENEZES DEPRA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 8768 Data de lançamento: 16/10/2019
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Obras - SMOB
Unidade: Secretaria Municipal de Obras
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos
Natureza da despesa: SERVICOS DE OFICINA
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE - IMPOSTOS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 tirar e colocar caixa do Pac,fazer troca de rolamento de embriagem 1.200,00 1.200,00
1.00 tirar vazamento da roda esquerda traseira do caminhão agrale ISH0425 150,00 150,00
1.00 realinhar mola caçamba IUB5807 80,00 80,00
1.00 Trocar suporte de mola do caminhão ford-IUB5807 250,00 250,00
1.00 TROCAR FEIXE DE MOLA CAÇAMBA -IUB5807 220,00 220,00
1.00 TROCAR BORRACHAS DO TIRANTE-IUB5807 300,00 300,00
1.00 TROCAR FILTRO DO DIESELCAÇAMBA ISH0425 Finalidade: manutenção veiculos da secretaria de obras 60,00 60,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/10/2019 tirar e colocar caixa do Pac,fazer troca de rolamento de embriagem tirar vazamento da roda esquerda traseira do caminhão agrale ISH0425 realinhar mola caçamba IUB5807 Trocar suporte de mola do caminhão ford-IUB5807 TROCAR FEIXE DE MOLA CAÇAMBA -IUB5807 TROCAR BORRACHAS DO TIRANTE-IUB5807 TROCAR FILTRO DO DIESELCAÇAMBA ISH0425 Finalidade: manutenção veiculos da secretaria de obras 2.260,00
05/11/2019 Conforme Nota Fiscal Nº e/2019111; 2.260,00
05/11/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8768/2019 REGIS MENEZES DEPRA - ME - 9489 2.260,00
TOTAL 2.260,00 2.260,00 2.260,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.