Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: MARIA LUCIA MATIASI - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
9300 |
Data de lançamento: |
30/10/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação - SMED |
Unidade: |
FUNDEB Fdo de Manut e Desenv da Educ Basica |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Manutenção do Transporte Escolar - FUNDEB |
Conta de Despesa: |
3390.39.14.00.00.00 - Locacao bens moveis, outras naturezas e intangiveis |
Natureza da despesa: |
ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS |
Fonte de Recurso: |
FUNDEB |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
1 / 2019 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2772.00 |
LINHA DA GLÓRIA - 35 PASSAGEIROS - 200 DIAS X 126 KM = 25.200 KM
Finalidade: DIAS 22 KM P/ DIA 126 TOTAL KM 2772 CONTRATO 093 LINHA DA GLORIA |
4,38 |
12.141,36 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/10/2019 |
LINHA DA GLÓRIA - 35 PASSAGEIROS - 200 DIAS X 126 KM = 25.200 KM
Finalidade: DIAS 22 KM P/ DIA 126 TOTAL KM 2772 CONTRATO 093 LINHA DA GLORIA |
12.141,36 |
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11/11/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/2019126; |
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12.141,36 |
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18/11/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9300/2019
MARIA LUCIA MATIASI - ME - 10326 |
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12.141,36 |
TOTAL |
12.141,36 |
12.141,36 |
12.141,36 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.