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Última atualização realizada em 19/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: MARIA LUCIA MATIASI - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 9300 Data de lançamento: 30/10/2019
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade: FUNDEB Fdo de Manut e Desenv da Educ Basica
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - FUNDEB
Conta de Despesa: 3390.39.14.00.00.00 - Locacao bens moveis, outras naturezas e intangiveis
Natureza da despesa: ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS
Fonte de Recurso: FUNDEB

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 1 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2772.00 LINHA DA GLÓRIA - 35 PASSAGEIROS - 200 DIAS X 126 KM = 25.200 KM Finalidade: DIAS 22 KM P/ DIA 126 TOTAL KM 2772 CONTRATO 093 LINHA DA GLORIA 4,38 12.141,36

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/10/2019 LINHA DA GLÓRIA - 35 PASSAGEIROS - 200 DIAS X 126 KM = 25.200 KM Finalidade: DIAS 22 KM P/ DIA 126 TOTAL KM 2772 CONTRATO 093 LINHA DA GLORIA 12.141,36
11/11/2019 Conforme Nota Fiscal Nº E/2019126; 12.141,36
18/11/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9300/2019 MARIA LUCIA MATIASI - ME - 10326 12.141,36
TOTAL 12.141,36 12.141,36 12.141,36
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.