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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: SILMES COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS - EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 9351 Data de lançamento: 31/10/2019
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saude - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Custeio da Atenção Básica - PAB Fixo
Conta de Despesa: 3390.30.10.00.00.00 - Material odontologico
Natureza da despesa: MATERIAL ODONTOLOGICO
Fonte de Recurso: CUSTEIO - ATENÇÃO PRIMÁRIA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 25 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Anestésico local articaína 4%, epinefrina 1:200.000, com vaso constritor, solução injetável, caixa com 50 tubetes de vidro de 1,8 ml 129,91 259,82
2.00 Solução de clorexidina 0,12%, frasco com no mínimo 500 ml 8,90 17,80
3.00 Pincel para aplicação de sistema adesivo (Microbrush), unidade com 100 pincéis Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE . PACIENTES ODONTOLÓGICOS . 6,93 20,79

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/10/2019 Anestésico local articaína 4%, epinefrina 1:200.000, com vaso constritor, solução injetável, caixa com 50 tubetes de vidro de 1,8 ml Solução de clorexidina 0,12%, frasco com no mínimo 500 ml Pincel para aplicação de sistema adesivo (Microbrush), unidade com 100 pincéis Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE . PACIENTES ODONTOLÓGICOS . 298,41
18/12/2019 Conforme Nota Fiscal Nº 01/69855; 298,41
24/12/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9351/2019 SILMES COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS - EIRELI - 14102 298,41
TOTAL 298,41 298,41 298,41
SALDO A PAGAR 0,00