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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: SILMES COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS - EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 9352 Data de lançamento: 31/10/2019
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saude - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Custeio da Atenção Básica - PAB Fixo
Conta de Despesa: 3390.30.10.00.00.00 - Material odontologico
Natureza da despesa: MATERIAL ODONTOLOGICO
Fonte de Recurso: CUSTEIO - ATENÇÃO PRIMÁRIA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 25 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 Babador descartável impermeável, pacote com 100 unidades 10,03 100,30
1.00 Filme radiográfico intraoral infantil, caixa com 150 unidades, velocidade E 167,50 167,50
4.00 Tira de lixa abrasiva de aço 4 mm, unidade com 12 tiras Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PACIENTES DA ODONTOLOGIA. 4,09 16,36

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/10/2019 Babador descartável impermeável, pacote com 100 unidades Filme radiográfico intraoral infantil, caixa com 150 unidades, velocidade E Tira de lixa abrasiva de aço 4 mm, unidade com 12 tiras Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PACIENTES DA ODONTOLOGIA. 284,16
25/08/2020 ESTORNO DE SALDO DO EMPENHO DEVIDO ATÉ O MOMENTO O SETOR ACUSOU QUE NÃO RECEBEU A MERCADORIA E O SRP VENCEU O CONTRATO. -284,16
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00