Município de São Vicente do Sul - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 08/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9355 Data de lançamento: 31/10/2019
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saude - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Custeio da Atenção Básica - PAB Fixo
Conta de Despesa: 3390.30.04.00.00.00 - Gas e outros materiais engarrafados
Natureza da despesa: OXIGENIO
Fonte de Recurso: CUSTEIO - ATENÇÃO PRIMÁRIA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 65 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
550.00 OXIGÊNIO MEDICINAL, CARGAS EM CILINDROS DE 6 A 10M3 14,00 7.700,00
20.00 OXIGÊNIO MEDICINAL, CARGAS EM CILINDROS DE 3 A 4M3 40,00 800,00
30.00 OXIGÊNIO MEDICINAL, CARGAS EM CILINDROS DE 1M3 Finalidade: Aquisição de oxigênio para oxigenioterapia, sendo indispensável no uso de pacientes. 50,00 1.500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/10/2019 OXIGÊNIO MEDICINAL, CARGAS EM CILINDROS DE 6 A 10M3 OXIGÊNIO MEDICINAL, CARGAS EM CILINDROS DE 3 A 4M3 OXIGÊNIO MEDICINAL, CARGAS EM CILINDROS DE 1M3 Finalidade: Aquisição de oxigênio para oxigenioterapia, sendo indispensável no uso de pacientes. 10.000,00
04/11/2019 Conforme Nota Fiscal Nº 200/202061; referente a 8 cilindros de O2 638,00
05/11/2019 Conforme Nota Fiscal Nº 200/201710; 200/201714; 200/201706; 200/201715; 200/201705; Nota fiscal 201710 liquidada em parte no empenho 4927 e 9355/19 4.818,00
06/11/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9355/2019 - REF. NOVEMBRO/2019 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - 9888 638,00
06/11/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9355/2019 - REF. NOVEMBRO/2019 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - 9888 4.818,00
25/11/2019 Conforme Nota Fiscal Nº 200/203967; 200/203965; 200/203964; 200/203966; 200/203968; 4.544,00
26/11/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9355/2019 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - 9888 4.544,00
TOTAL 10.000,00 10.000,00 10.000,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.