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Última atualização realizada em 07/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ANDERSON BRUM FELIX

Dados do Empenho
Número do empenho: 955 Data de lançamento: 06/02/2019
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saude - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Custeio da Atenção Básica - PAB Fixo
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - Diarias no pais
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: CUSTEIO - ATENÇÃO PRIMÁRIA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 1/4 de diária para viagem a Santa Maria levar paciente p/internação no HUSM no veic. IVJ 5505 dia 03.02.2019-domingo 30,00 30,00
1.00 1/4 de diária para viagem a Santa Maria levar pacientes p/hemodiálise no HCAA no veic. IYU 6612 no dia 06.02.2019 30,00 30,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/02/2019 1/4 de diária para viagem a Santa Maria levar paciente p/internação no HUSM no veic. IVJ 5505 dia 03.02.2019-domingo 1/4 de diária para viagem a Santa Maria levar pacientes p/hemodiálise no HCAA no veic. IYU 6612 no dia 06.02.2019 60,00
11/02/2019 1/4 de diária para viagem a Santa Maria levar paciente p/internação no HUSM no veic. IVJ 5505 dia 03.02.2019-domingo 1/4 de diária para viagem a Santa Maria levar pacientes p/hemodiálise no HCAA no veic. IYU 6612 no dia 06.02.2019 60,00
13/02/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 955/2019 ANDERSON BRUM FELIX - 8791 60,00
TOTAL 60,00 60,00 60,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.