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Última atualização realizada em 26/09/2024 às 05:17.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: OI SA (BRASIL TELECON)

Dados do Empenho
Número do empenho: 9555 Data de lançamento: 12/11/2019
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saude - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde
Conta de Despesa: 3390.39.36.00.00.00 - Multas Indedutiveis
Natureza da despesa: MULTAS
Fonte de Recurso: AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 multa por atraso no pagto cta 3257-1308 -hospital. 14,02 14,02

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/11/2019 multa por atraso no pagto cta 3257-1308 -hospital. 14,02
12/11/2019 multa por atraso no pagto cta 3257-1308 -hospital. 14,02
13/11/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9555/2019 OI SA (BRASIL TELECON) - 1042 14,02
TOTAL 14,02 14,02 14,02
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.