Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
962 |
Data de lançamento: |
06/02/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Obras - SMOB |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
Natureza da despesa: |
PECAS DE REPOSICAO |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
3.00 |
lâminas 8 furos AR 1 curva |
595,00 |
1.785,00 |
1.00 |
lâmina 9 furos AR 1 |
735,00 |
735,00 |
33.00 |
parafuso para lâmina |
2,95 |
97,35 |
33.00 |
porca para lâmina , para manut. patrola new holland e Case da Sec. de Obras. |
1,20 |
39,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/02/2019 |
lâminas 8 furos AR 1 curva lâmina 9 furos AR 1 parafuso para lâmina porca para lâmina , para manut. patrola new holland e Case da Sec. de Obras. |
2.656,95 |
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11/03/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/000023319; |
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2.656,95 |
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29/03/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 962/2019
KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA - 6599 |
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2.656,95 |
TOTAL |
2.656,95 |
2.656,95 |
2.656,95 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.