Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: LUIZ CESAR THOMAS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
9685 |
Data de lançamento: |
19/11/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Gabinete do Prefeito Municipal - GP |
Unidade: |
Gabinete do Prefeito Municipal |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito |
Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - Material de T.I.C. (CONSUMO) |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE T.I |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
30 / 2019 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
Toner 51B4H00 para impressora LexMark MX 417 DE
Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DO CONTROLE INTERNO E ASSESSORIA JURIDICA. |
644,00 |
1.288,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/11/2019 |
Toner 51B4H00 para impressora LexMark MX 417 DE
Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DO CONTROLE INTERNO E ASSESSORIA JURIDICA. |
1.288,00 |
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28/11/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/26949649; |
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1.288,00 |
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26/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9685/2019
LUIZ CESAR THOMAS - 13630 |
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1.288,00 |
TOTAL |
1.288,00 |
1.288,00 |
1.288,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.