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Última atualização realizada em 03/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ARIONE SILVA DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 97 Data de lançamento: 07/01/2019
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saude - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde
Conta de Despesa: 3390.33.99.00.00.00 - Outras despesas com locomocao
Natureza da despesa: DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Fonte de Recurso: AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Ressarcimento despesas com locomoção no retorno da viagem a Santiago no dia 07.01.2019 24,75 24,75

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/01/2019 Ressarcimento despesas com locomoção no retorno da viagem a Santiago no dia 07.01.2019 24,75
18/01/2019 Conforme Nota Fiscal Nº 137/6084; 24,75
22/01/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 97/2019 ARIONE SILVA DA SILVA - 6078 24,75
TOTAL 24,75 24,75 24,75
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.