Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: FRANCIELE APARECIDA DE SOUZA MARTINS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
9714 |
Data de lançamento: |
20/11/2019 |
Tipo de empenho: |
VENCIMENTOS - INSS |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde |
Conta de Despesa: |
3190.34.01.00.00.00 - Substituicao de mao-de-obra (art.18 par.1 lc 101) |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PAGAMENTO PARA ACD DO ESF CENTRO DRA. DAYLLY E ESF DR. FERNANDO PAHIM, REFERENTE A 104 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE 23.10.2019 A 13.11.2019 |
780,00 |
780,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/11/2019 |
PAGAMENTO PARA ACD DO ESF CENTRO DRA. DAYLLY E ESF DR. FERNANDO PAHIM, REFERENTE A 104 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE 23.10.2019 A 13.11.2019 |
780,00 |
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12/12/2019 |
PAGAMENTO PARA ACD DO ESF CENTRO DRA. DAYLLY E ESF DR. FERNANDO PAHIM, REFERENTE A 104 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE 23.10.2019 A 13.11.2019
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780,00 |
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17/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9714/2019
FRANCIELE APARECIDA DE SOUZA MARTINS - 10470 |
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780,00 |
TOTAL |
780,00 |
780,00 |
780,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.