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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: LIDIANE ESCOBAR SANCHES - MEI

Dados do Empenho
Número do empenho: 10045 Data de lançamento: 23/11/2020
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saude - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude - Hospital
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente
Conta de Despesa: 3390.39.17.00.00.00 - Manutencao e conservacao de maquinas e equipamentos
Natureza da despesa: SERVICOS PJ
Fonte de Recurso: AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 26 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
15.00 INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DE ATÉ 12.000 BTUS, PAREDE, PAREDE. 280,00 4.200,00
3.00 DESINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 12.000, PAREDE, PAREDE. BTUS.PREVISÃO(SERÃO PAGOS SOMENTE OS SERVIÇOS EXECUTADOS). 100,00 300,00
18.00 REPOSIÇÃO DE GÁS DE AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS. Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO VICENTE. Substitui o empenho 10045 200,00 3.600,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/11/2020 INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DE ATÉ 12.000 BTUS, PAREDE, PAREDE. DESINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 12.000, PAREDE, PAREDE. BTUS.PREVISÃO(SERÃO PAGOS SOMENTE OS SERVIÇOS EXECUTADOS). REPOSIÇÃO DE GÁS DE AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS. Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO VICENTE. Substitui o empenho 10045 8.100,00
23/11/2020 Conforme Nota Fiscal Nº E/000013; 2.500,00
24/11/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Pagamento nesta data Pagamento referente ao mês de novembro/2020 Referente ao empenho8467/2020 LIDIANE ESCOBAR SANCHES MEI/13891 2.500,00
10/12/2020 Conforme Nota Fiscal Nº E/0000018; 1.160,00
15/12/2020 Conforme Nota Fiscal Nº E/000020; 960,00
15/12/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Pagamento nesta data Pagamento referente ao empenho 10045/2020 Referente ao mês de dezembro/2020 LIDIANE ESCOBAR SANCHES/13891 1.160,00
22/12/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Pagamento nesta data Pagamento referente ao empenho 10045/2020 Referente ao mês de dezembro/2020 LIDIANE ESCOBAR SANCHES/13891 960,00
11/02/2021 Conforme Nota Fiscal Nº E/202100024; LIQUIDA PARTE EMPENHO 1.440,00
18/02/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10045/2020 - REF. FEVEREIRO/2021 LIDIANE ESCOBAR SANCHES - MEI - 13891 1.440,00
08/09/2021 estorno de saldo de empenho -2.040,00
TOTAL 6.060,00 6.060,00 6.060,00
SALDO A PAGAR 0,00