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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: GUERRA E MINUZZI LTDA - EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 11186 Data de lançamento: 15/12/2020
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saude - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Custeio das Atividades do Hospital c/Recursos do SUS
Conta de Despesa: 3390.30.21.00.00.00 - Material de copa e cozinha
Natureza da despesa: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de Recurso: CUSTEIO - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 5 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
30.00 Copos descartáveis de 50 ml (pacote com 100 unidades); 2,94 88,20
10.00 Pano de prato branco (alvejado) com barra - medida mínima de 40 x 60 cm; 7,15 71,50
5.00 Saco plástico para congelar, capacidade 3 kg (rolo c/100 unidades); Finalidade: PRA HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DO HOSPITAL. 9,65 48,25

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/12/2020 Copos descartáveis de 50 ml (pacote com 100 unidades); Pano de prato branco (alvejado) com barra - medida mínima de 40 x 60 cm; Saco plástico para congelar, capacidade 3 kg (rolo c/100 unidades); Finalidade: PRA HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DO HOSPITAL. 207,95
22/12/2020 Conforme Nota Fiscal Nº 0/003202; 207,95
30/12/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11186/2020 GUERRA E MINUZZI LTDA - EPP - 11113 207,95
TOTAL 207,95 207,95 207,95
SALDO A PAGAR 0,00