O Município de São Vicente do Sul - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 27/09/2024 às 05:16.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: M. F. MACHADO SOARES

Dados do Empenho
Número do empenho: 1160 Data de lançamento: 07/02/2020
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade: Salario Educacao - Ensino Fundamental e Basico
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção do Ensino - Salário Educação
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente
Natureza da despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso: SALÁRIO EDUCAÇÃO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 39 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL, 1MM, COR PRETA - CORPO EM POLIESTIRENO TOTALMENTE TRANSPARENTE, SEXTAVADO E C/SUSPIRO CENTRAL, TAMPA-CLIP VENTILADA, REFORÇO ENVOLVENDO A CARGA, TAMPA TRASEIRA SEM ROSCA, CAIXA C/60 UNIDADES 35,00 105,00
12.00 GRAMPOS GALVANIZADOS 26/6, CAIXA COM 5000 UNIDADES 4,10 49,20
4.00 PENDRIVE 16 GIGABYTES 26,00 104,00
5.00 Tinta reabastecedora para pincel para quadro branco com no mínimo 500 ml cor preta Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 76,00 380,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/02/2020 CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL, 1MM, COR PRETA - CORPO EM POLIESTIRENO TOTALMENTE TRANSPARENTE, SEXTAVADO E C/SUSPIRO CENTRAL, TAMPA-CLIP VENTILADA, REFORÇO ENVOLVENDO A CARGA, TAMPA TRASEIRA SEM ROSCA, CAIXA C/60 UNIDADES GRAMPOS GALVANIZADOS 26/6, CAIXA COM 5000 UNIDADES PENDRIVE 16 GIGABYTES Tinta reabastecedora para pincel para quadro branco com no mínimo 500 ml cor preta Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 638,20
29/06/2020 Conforme DANFE Nº 1/18638; 307,70
29/06/2020 estorno por empenho a maior -330,50
06/07/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1160/2020 M F MACHADO SOARES - 11762 307,70
TOTAL 307,70 307,70 307,70
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.