Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: JORGE ALBERTO SAENGER SALVANY ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2171 |
Data de lançamento: |
11/03/2020 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Hospital |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADAES- HOSPITAL- HSVF |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis |
Natureza da despesa: |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
HSVF - HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
32 / 2019 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
10.00 |
Lixa para alvenaria nº 80, largura mínima 12 cm;
Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER. |
3,79 |
37,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/03/2020 |
Lixa para alvenaria nº 80, largura mínima 12 cm;
Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER. |
37,90 |
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25/06/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/1242; |
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37,90 |
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30/06/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2171/2020
JORGE ALBERTO SAENGER SALVANY ME - 9560 |
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37,90 |
TOTAL |
37,90 |
37,90 |
37,90 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.